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2019年度部门决算
来源:中共五大连池市纪律检查委员会 发布时间:2020-11-19
2019年度纳入纪委监委部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会;参照公务员管理单位0个;事业单位1个,中国共产党五大连池市纪律检查委员会审查调查服务中心。2019年末机构实有人数61人,其中:在职人员61人,离休人员0人,退休人员22人。
第二部分 2019年度部门决算报
一般公共预算财政拨款支出决算表
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部门: |
单位:万元 金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1071.60 |
682.38 |
389.22 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
905.66 |
516.44 |
389.22 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
905.66 |
516.44 |
389.22 |
|
2011101 |
行政运行 |
501.69 |
501.69 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
191.71 |
0.00 |
191.71 |
|
2011150 |
事业运行 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出出 |
197.51 |
0.00 |
197.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.67 |
102.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.4 |
81.40 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
21.27 |
21.27 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.97 |
27.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
|
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|
单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
501.18 |
302 |
商品和服务支出 |
132.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
201.06 |
30201 |
办公费 |
40.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.91 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.21 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.87 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.72 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
26.53 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
21.27 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
549.9 |
公用经费合计 |
132.48 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
——说明:中共五大连池市纪律检查委员会2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度部门决算收、支总计1071.6万元,其中:本年收入1071.6万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出1071.6万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比,增加371.83万元,同比增长53.1%。原因是是监察体制改革,科室增加,人员增加,经费增加。2019年纪委监委独立办公内网信息建设等投入增加。
(一)2019年度本年收入1071.6万元,其中:财政拨款1071.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)2019年度用事业基金弥补收支差额0万元。
(三)2019年初结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0 %;项目支出结转和结余0万元,占0%。
(四)2019年度本年支出1071.6万元。
按照支出性质分类:基本支出682.38万元,占63.7%,项目支出389.22万元,占36.3%。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出905.66万元,占84.5%;社会保障和就业(类)支出102.67万元,占9.6%;卫生健康(类)支出28.12万元,占2.6%;住房保障(类)支出35.16万元,占3.3%。
(五)2019年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。
二、财政拨款收入支出情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度财政拨款收、支总计1071.6万元,其中:本年收入1071.6万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出1071.6万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2019年度财政拨款收增加371.83万元,同比增长53.1%。主要原因是是监察体制改革,科室增加,人员增加,经费增加,2019年纪委监委独立办公内网信息建设等投入增加。
(一)2019年度财政拨款本年收入1071.6万元,其中:
一般公共预算财政拨款1071.6万元,占100.0%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。
(二)2019年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。
(三)2019年度财政拨款本年支出1071.6万元,年初预算为664.11万元,完成年初预算的161.4%。
按照支出性质分类:基本支出682.38万元,占63.7%,项目支出389.22万元,占36.3%。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出501.69万元,占46.8%,年初预算为491.66万元,完成年初预算的102.0%,决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,科室增加,人员增加,经费增加;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)支出14.75万元,占1.4%,年初预算为13.66万元,完成年初预算的108.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出191.71万元,占17.9%,年初预算为18万元,完成年初预算的1065.0%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出26.53万元,占2.5%,年初预算为25.15万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是19年新增退休人员;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出54.87万元,占5.1%,年初预算为58.28万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是决算数据将社会保障和就业支出(类)细分成三项;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休抚恤(款)死亡抚恤(项)支出21.19万元,占2.0%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是19年有老干部病逝;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休抚恤(款)伤残抚恤(项)支出0.08万元,占0%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据将社会保障和就业支出(类)细分成三项;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)支出27.22万元,占2.5%,年初预算为25.51万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,科室增加,人员增加;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)支出0.76万元,占0.1%,年初预算为0.75万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出35.16万元,占3.3%,年初预算为31.1万元,完成年初预算的113.1%,决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,科室增加,人员增加。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2019年度“三公”经费财政拨款支出14万元,比2018年减少0万元,下降0%。年初预算为 14万元,完成年初预算的100.0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少 0 万元,下降0 %。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2019年中共五大连池市纪律检查委员会无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,与年初预算数比持平。与上年决算增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出14万元,比2018年增加0万元,增长0%,公务用车购置3辆,公务用车保有7辆,变化的主要原因是:监察体制改革,科室增加,人员增加,业务量增加,原有7辆,财政收回3辆,重新购置3辆。
3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降 0 %。与上年决算比减少0 万元,下降 0 %。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2019年度中共五大连池市纪律检查委员会无公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度机关运行经费支出355.05万元,比年初预算数增加211.46万元,增长147.3%。主要原因是:2019年度监察体制改革,科室增加,人员增加,业务量增加。其中:办公费121.56万元,电费6万元,差旅费75.2万元,公务用车运行维护费14万元,其他交通费用138.29万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会办公用房占有面积0平方米,房产价值0 万元。本部门共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
七、政府采购支出情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度无政府采购支出。
八、预算绩效情况说明
中共五大连池市纪律检查委员会、五大连池市监察委员会2019年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):
二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等事业单位。
二十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
二十三社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。